根据区委统一部署,2023年4月10日至7月10日,区委第二巡察组对区审计局开展了巡察。2023年9月28日,区委第二巡察组向区审计局反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。 一、聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面 1.针对“学习存在浅尝辄止现象”问题 整改情况:制定了理论学习集中学习计划,每月安排至少集中学习一次,10月份以来已组织集中学习9次。二是丰富学习形式,开展5次学习交流研讨,结合“三问”学习交流,每位党员结合工作岗位实际进行交流发言,党支部书记围绕《加强理论学习推动审计事业高质量发展》《迈向社会主义现代化强国的总宣言书》上专题党课。 2.针对“学习宣传贯彻党的二十大精神抓而不实”问题。 整改情况:一是结合主题教育,2023年9月,深入学习贯彻党的二十大精神。二是在2023年12月局党支部书记开展党的二十大精神宣讲。 3.针对“理论指导实践用功不足”问题 整改情况:一是根据计划安排,2023年11月30日和12月29日分别组织学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神。二是结合“三问”学习交流,安排了7名党员围绕工作实际开展交流研讨,结合以案促改安排了两名党员开展交流研讨;局党支部书记、局长紧密联系工作实际在2023年11月份上《加强理论学习推动审计事业高质量发展》专题党课。 4.针对“学习内容欠缺、学用结合不紧密”问题 整改情况:一是充实学习内容。2024年1月组织学习《中国共产党统一战线工作条例》《国家秘密定密管理暂行规定》和《中国共产党宣传工作条例》解读。二是加强对外聘人员的管理,10月份以来外聘人员均签订保密协议,严守保密纪律,做到依法审计。三是4月召开会议,及时传达学习省委、市委、区委审计委员会会议精神,印发《贯彻落实省委、市委、区委审计委员会会议精神责任分解清单》分解细化21条举措,全面落实全年目标任务。 5.针对“履行职能职责工作推动不力”问题 整改情况:一是2023年12月组织全体人员学习相关文件精神,深刻理解全面内容,进一步推进审计查出问题整改落实工作。二是对2023年开展的财政同级审计项目进行回头看,督促财政局公告审计结果。三是要求被审计单位落实审计结果公告,切实履行被审计单位承担审计整改结果公告的主体责任。 6.针对“落实防范化解重大风险责任缺失”问题 整改情况:一是2023年11月组织学习习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述,深刻理解其重要内容,切实做好防范化解重大风险意识。2024年1月组织学习《国家秘密定密管理暂行规定》。2024年3月组织学习《习近平总书记关于意识形态工作的重要论述》。2024年4月召开党风廉政建设工作专题会议。二是结合上级要求,进一步压紧压实全面从严治党主体责任,完善了区审计局廉政风险点排查表。三是加强组织领导,成立保密工作领导小组,切实增强保密意识。 二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面 7.针对“警示教育开展不够深入”问题 整改情况:一是结合支部扩大会议和审计业务例会,9月份以来深入开展警示教育5次,学习违纪违法警示教育典型案例,筑牢廉政底线。二是结合审计监督职能,履职尽责,2024年1月安排两名审计干部结合以案促改开展交流研讨。 8.针对“对机关效能建设认识不够到位”问题 整改情况:一是已制定局机关工作人员考勤制度,并从2024年1月1日开始执行,进一步严肃组织纪律,加强队伍建设。二是全面梳理近年来内控制度,规范整理《审计局国有资产管理控制制度》等制度并汇编成册,进一步加强机关管理。 9.针对“执行财务管理制度不够到位”问题 整改情况:一是区审计局已完善“三重一大”议事规则,经2023年12月会议研究通过,于2024年1月印发,并严格按照新修订《三重一大议事规则》执行。二是严格执行“三重一大”议事规则,自2023年10月以来,共讨论通过“三重一大”重大事项10次。 10.针对“审计工作开展不够规范”问题 整改情况:一是优化资源配置,科学谋划审计项目计划。坚持量力而行、尽力而为,2024年计划安排7类11个审计项目,比上年计划下降了31%。二是根据《安徽省政府投资审计领域突出问题专项治理工作方案》文件精神,开展政府投资审计领域突出问题专项治理工作,对自查的问题进行整改,经区委审计委员会批准,终止了4个政府投资跟踪审计项目。三是修订区审计局《委托专业人员参与审计项目业务约定书》,统一使用司法审核后的合同样本,加强对外聘人员的管理。 11.针对“审计监督发现重大问题的能力存有短板”问题 整改情况:一是10月份以来,积极组织人员参加省市组织的业务培训,共培训15人次。二是审计工作全面提质提效,2023年10月以来,出具审计报告5份,审计发现问题109条。 12.针对“推深做实审计后半篇文章力度不够”问题 整改情况:一是建立2023年审计发现问题清单,共完成审计项目13个,审计发现问题197个,实行动态管理,对账销号。二是在区委审计委员会上报告2023年度审计项目整改情况,并将审计整改情况报送区纪委监委党风室,将审计整改纳入区党风廉政考核指标体系。三是对2019年审计查出未整改的50个问题进行跟踪督办,目前50个问题已全部整改到位。 三、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面 13.针对“三重一大决策程序不规范”问题 整改情况:一是严格执行“三重一大”议事规则,凡属于5000元以上重大支出必须进行会议研究。二是2023年10月份以来邀请驻纪检监察组人员参加会议3次。三是凡属于“三重一大”事项都列入集体会议研究,与会人员进行充分讨论,形成明确表态记录。 14.针对“三会一课”制度执行不到位问题 整改情况:一是2024年1月召开党员大会,学习“三会一课”制度,明确党的各项工作任务要求,明确支部委员会、党员大会、党课的相关要求,不断加强党员教育管理。二是2023年11月按要求开展党支部换届工作,选举产生了新一届支委班子,调整了党建工作人员,规范党内生活。三是支部换届以来,支部书记讲党课四次。 15.针对“党内政治生活不严肃”问题 整改情况:一是严格落实“三会一课”制度,规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活基本制度。结合党员主题教育,每月安排两名党员同志开展“三问”研讨活动。二是2024年1月已召开2023年专题组织生活会,并邀请派驻纪检组人员列席会议,会上每位同志都结合实际开展批评与自我批评,大家坦诚相见,勇于解剖自己,会议达到了预期的效果。三是自巡察整改以来,我局常态化开展了谈心谈话提醒工作,主要为班子成员之间,分管领导与项目负责人之间进行深入的谈话,共进行谈话14人次,并规范了谈心谈话记录。 16.针对“党员教育管理工作不严格”问题 整改情况:一是2024年1月18日组织党员学习《中国共产党党员教育管理工作条例》,进一步提高党员队伍建设质量。二是主动对接区直机关工委,已将两名同志党组织关系转入审计局党支部,以便统一管理。三是加强党员教育管理,10月份以来开展固定党日活动8次,增强支部活力,不断提高党支部的政治引领力、思想引导力,更好地服务推动审计工作的高质量发展。 四、聚焦巡察整改落实情况加强监督方面 17.针对“上轮巡察问题整改不够彻底”问题 整改情况:一是2023年10月16日召开全局工作会议传达学习区委巡察反馈意见,成立局整改工作领导小组,安排专人负责整改工作,制定整改工作方案,明确责任,确定整改措施,确保整改工作有序推进。二是目前制定整改措施46条,已建立和完善相关制度5项,切实提高规章制度执行力、约束力,确保所有问题改彻底、改到位。 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话2896928;邮编:244000;电子邮箱jqsjjbgs@163.com。
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